澳门永利集团888贵宾厅官网
欢迎访问 澳门永利集团888贵宾厅官网 官方网站!
劳务文化中心

孝感市文化和旅游局

发布人: 澳门永利集团888贵宾厅官网 来源: 澳门永利集团888贵宾厅网址 发布时间: 2020-12-10 15:34

  (2)拟订文化和旅游、电视、体育领域产业发展和人才发展规划并组织实施,推进相关产业融合发展,推动高素质专业化人才队伍建设。

  (3)管理全市性的文化和旅游、电视、体育活动。管理全市重点文化和旅游、电视和公共体育基础设施建设。

  (4)对文化和旅游市场经营、电视机构进行业务指导和行业监管。推进文化和旅业信用体系、行业标准化建设,依法规范文化和旅游、电视市场。

  (5)推动公共文化和旅游、体育事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,实施文化惠民工程,推动体育标准化建设,实施全民健身计划,统筹推进公共文化服务标准化、均等化。组织开展全市文化和旅游资源普查、挖掘、和利用工作,促进文化产业和旅游业发展。

  (6)管理文艺事业,鼓励艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性的文化作品,推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

  (7)管理文物和博物馆工作,开展文物及非物质文化遗产,推动文物、非物质文化遗产的、传承。完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

  (8)指导协调体育训练和体育竞赛,抓好运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。指导和推进青少年体育工作。监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

  (9)推动电视剧行业发展和创作生产。监督管理审查电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的电视节目的内容和质量,监督电视广告播放。对电视节目传输覆盖、监测和安全进行监管,推进全市应急体系建设。推动电视与新新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

  从决算单位构成来看,部门决算由纳入核算的单位本级决算和8个下属单位构成。其中:行政事业单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位6个、差额拨款事业单位1个、自收自支事业单位0个。

  部门名称总编制人数251人,其中:行政编制35人,事业编制217人(其中:参照公务员法管理22人)。在职实有人数235人,其中行政46人,事业189人(其中:参照公务员法管理18人)。

  2019年度收、支总计分别为10358.94万元。与2018年相比,收、支总计各增加223.74万元,增长3 %,主要原因是一是政策性人员经费增加,二是建国70周年等文化活动项目经费增加。

  2019年度本年收入合计9492.43万元。其中:财政拨款收入 7408.22万元,占本年收入78%;上级补助收入1229.53万元,占本年收入13%;事业收入488.34万元,占本年收入6 %;其他收入366.34万元,占本年收入3%、

  2019年度本年支出合计9699.41万元。其中:基本支出4711.64万元,占本年支出49%;项目支出4987.77万元,占本年支出51%。

  2019年度财政拨款收、支总计分别为8061.65万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加248.35万元,增长(降低)3%。主要原因一是人员经费增加,二是文化活动等专项费用增加。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出7579.56万元,占本年支出合计的94%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加678.36万元,增长10%。主要原因是专项支出增加。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出7579.56万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出7579.56万元,占100%。

  2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6896.25万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为7579.56万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出4216万元,项目支出3363.57万元。项目支出主要用于:1、送戏下乡、地方戏、艺术创作、参加中省艺术节、中央及省级公共文化服务、春节及元宵文化活动、楚剧艺术节等文化活动专项支出;2、群众体育、青少年体育比赛及培训等体育活动专项支出;3、全民健身器材、体育场馆更新支出;4、旅游发展专项、旅游品牌创建等旅游类专项支出;5、电影放映及放映车补贴、公益电影放映五进工程:6、村村响运维费、无线数字覆盖工程等广电类专项支出。7、图书馆、群艺馆等场馆免开专项、图书购置、流动图书车等公益项目支出。通过开展这些专项业务活动,贴近群众需求,丰富群众文化生活,提高全民体育活动参与度和增强全民身体素质,加强文化遗产和旅游创建,稳步提升公共文化体育旅游服务供给能力,并且通过参加比赛和文化体育专业队伍建设,加强了文化体育队伍人才培养。

  1.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为6896.25万元,支出决算为7579.56万元,完成年度预算的100%。

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4216万元,其中,人员经费3570.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费645.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

  孝感市文化和旅游局 有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属单位1个行政单位、 1个参公单位、6个全额拨款事业单位、1个差额拨款事业单位。

  2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为60.9万元,支出决算为36.86万元,为预算的61%,比2018年度减少 3.34万元,降低 9 %,其中:

  本部门(单位)因公出国(境)费3.54万元,因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次1人,为预算的59%,比预算减少2.46万元,主要原因是预算为团组2次、人次2人的费用,实际发生团组1次,人次1人。与2018年度相比增加0.24万元,增长8 %,主要原因是不同目的地组团收费不同。

  本部门(单位)公务用车购置费及运行费18.57万元,为预算的81%,比预算减少3.43万元,主要原因是事业单位公务车后车辆运行费减少。与2018年度相比增加3.07万元,增长20%,主要原因是原文体局与旅游局合并,机构后旅游局划入公车一台,相应地公车运行费增加。其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费18.57万元,本年公务用车购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆,

  本部门(单位)公务接待费为14.75万元,公务接待110批次,公务接待1648人,为预算的46%,比预算减少17.25万元,主要原因是厉行节约减少公务接待活动。与2018年度相比减少6.65万元,降低31%,主要原因是厉行节约减少公务接待活动。

  2019年性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目21个,资金570.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。比2018年同期增加49.8万元,增长10%,主要是增加了常年性项目春节及元宵系列活动、公益电影五进工程。从评价情况来看,各项目完成年初预算,预算执行率100%,项目相关的产出指标、效益指标、满意度指标等均已达标。

  组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,部门整体支出评价涉及的15项年度主要任务均已完成,3项年度总体目标已实现,各项年度绩效指标也均已达标,项目运行顺畅,整体绩效效果良好。

  1.送戏下乡项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为 10 万元。完成预算的100%。全年送戏16场,产出和效益:丰富了农村业余文化生活,提高了公共文化服务水平。发现的问题和原因:演出剧节目大戏偏少,小戏较多。下一步改进措施:增加剧节目数量,提高演出质量和效果。

  2.地方戏项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为 5 万元。完成预算的100%。产出和效益:通过举办戏曲培训提升了戏曲演员的综合素质,传承传统文化。发现的问题和原因:培训的周期较短,师资力量不强,影响提升效果。下一步改进措施:增加资金投入,适当延长培训时间,从武汉聘请相关戏曲专家,提高培训质量。

  3.参加中省艺术节项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为30 万元。完成预算的100%。 产出和效益:发挥孝感地方特色文化魅力,创作优秀的艺术作品和剧节目,参加国家、省各类艺术节和展演活动,宣传美丽孝感城市形象。发现的问题和原因:获的艺术作品和剧节目不多,排名居中。下一步改进措施:加快引进优秀艺术人才,增加经费投入,提高在全省的综合排名。

  4.艺术创作项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元。完成预算的100%。产出和效益:开展各类文艺作品创作,丰富公共文化产品供给,带动了各专业院团的发展。发现的问题和原因:主题创作不突出,作品类别不多。下一步改进措施:加快建立艺术创作励机制,增加每年艺术作品和剧节目的创作数量,促进我市文化大繁荣。

  5.春节元宵系列文化活动项目绩效自评综述:项目全年预算数为150万元,执行数为150万元。完成预算的100%。产出和效益:开展系列文化活动,活跃节日氛围,丰富我市文化生活,增强人民群众的获得感和幸福感。发现的问题和原因:活动受场地,能现场参与的人数不多,与群众互动性不强。下一步改进措施:增加户外活动场地,加强节目的互动性,提高群众参与度。

  6.省年度比赛项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为 20 万元。完成预算的100%。为了储备体育人才,加大此项目投入。主要产出和效益:一是增加体育后备人才储备,二是通过比赛提升了运动员的竞技水平,三是提升全市体育氛围。 发现的问题和原因:一是高水平运动项目不突出,在全省处于领先地位的项目不多,二是运动员流失率较高。 下一步改进措施:一是重点抓好足球、篮球、柔道、举重等项目的提升工作,培养出更多的在全省处于优势地位的运动员,二是加强宣传,提升运动员及家长对体育的认识,减少运动员流失。

  7.村村响运行费项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为 30 万元。完成预算的100%。主要产出效益:440个终端运行顺畅。发现的问题及原因:主要是运行经费不足。下一步改进措施:进一步健全农村公共服务网络,提升电视在农村地区影响力、力、公信力。

  8.电影放映及放映车补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为16.8万元,执行数为 16.8 万元,完成预算的100%。为了丰富农村、社区业余文化生活,建设加大专项投入。产出和效益:确保我市电影文化市场规范发展和社会导向的正确,丰富了农民业余文化生活,助力精准扶贫、结合当地的实际情况,针对性普及农业科技知识。发现的问题和原因:物价上涨、人员工资增加、车辆老化、商业影片订购费增长,运行费不足。下一步改进措施:希望加大专项投入,保障的《农村公益电影工程》顺利开展下去。

  9.公益电影五进工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为 25 万元。完成预算的100%。产出和效益:丰富了社区、厂矿居民职工的文化生活,宣传了党的方针、政策、法规(廉政建设、扫黄打非、防疫知识、城市文明建设、安全用电)了爱国主义,提高了国民的素质,增强了全防安全意识。发现的问题及原因:因城市拆迁、老城区及道改建,受场地影响未能100%全覆盖所有社区,不能完全满足社区居民的要求。下一步改进措施:添置设备、增加放映队、努力覆盖所有小区,尽量满足居民增加场次的要求,建设加大专项投入力度。

  10.公共图书馆免费运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为25万元。完成预算的100%。主要产出和效益:公共图书馆免费保障经费,发现的问题及原因:主要是运行经费不足。

  11.澴川文化讲堂阅读推广活动项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元。完成预算的100%。主要产出和效益:阅读推广公益。

  12.图书购置和流动图书车服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为60万元。完成预算的100%。主要产出和效益:图书购置,流动图书车服务;发现的问题及原因:主要是图书购置经费不足。下一步改进措施:希望能从发展图书馆事业的角度追加经费。

  13. 创作专项 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益:一是严格按照绩效申报内容完成本年度的创作任务;发现的问题及原因:一是经费使用一般都在下半年,导致单位挂账情况出现;下一步改进措施:创作情况与资金的到位情况要一致。

  14. 楚剧表演班 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益:一是严格按照绩效申报内容完成本年度的教学任务。

  15.博物馆免费 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益:一是博物馆免费效益;发现的问题及原因:一是博物馆免费成本;二是博物馆效益。下一步改进措施:争取控制在预算内。

  16. 文物 项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为15 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益:修复文物数量;发现的问题及原因:文物成本。下一步改进措施:争取控制在预算内。

  17.群艺馆免费专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 25 万元,执行数为 24.99 万元。完成预算的 99.96 %。主要产出和效益:一是群众满意度高,社会认可;发现的问题及原因:一是因场地经费,群众满意度还需进一步提高。下一步改进措施:一是尽量完善群众需求,以便丰富群众文化生活。

  18.群艺馆非遗经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元。完成预算的100 %。主要产出和效益:一遗宣传到位,传承得到发展;发现的问题及原因:一是广大宣传非遗。下一步改进措施:继续提升群众非遗意识。

  19.群文活动经费 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 20万元,执行数为 19.98 万元。完成预算的99.90%。主要产出和效益:一是开展群众文化活动;发现的问题及原因:一是因场地经费,群众满意度还需进一步提高。下一步改进措施:一是尽量完善群众需求,以便丰富群众文化生活。

  20.文化市场执法装备购置及 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 20 万元,执行数为 19.83 万元(使用了上年项目结转资金),完成预算的 99 %。主要产出和效果:依据《湖北省推广应用文化市场移动执法系统实施方案》的通知中设置的最低指导配置标准结合实际上调,为转隶进入支队的原旅游质量监察所人员和支队新调任领导配齐配全了执法装备,装备全年正常使用,促进了我市文化市场综合执法队伍专业化、规范化、信息化建设,推动我市文化市场综合执法工作顺利有序开展;下一步改进措施:按照文化部执法装备配备的要求和比例,我支队将继续为人服务,为社会服务,为全市的经济建设和社会发展服务的方针,本着精简、节约的原则,合理购置必备、实用的执法装备,专款专用、购置程序,装备使用更合理、更科学、更先进。

  21.孝感市体育中心全民健身灯电费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 9 万元,执行数为9万元。完成预算的 100 %。主要产出和效果:市民健身项目质量有所提升,健身覆盖区域范围和人群不断增加,健身安全和舒适感明显提高,市民反映良好,社会效益显著。

  加强了绩效管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合,绩效管理在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立部门整体支出绩效管理指标体系,初步建立了较为完整的绩效管理指标体系。规范工作程序,明确了分阶段工作任务,强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

  一是要加强绩效目标管理,进一步做好整体绩效目标和项目绩效目标的编制工作,针对我局的各项工作及各项目的需求认真进行分析,按照“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性”的原则遴选绩效指标,建立绩效指标库,并根据文化、体育、广电、旅游工作和项目实施计划及历史完成值科学设定目标值。二是加强项目规划,落实项目库管理,并修订相关项目管理办法,促进项目管理水平和绩效水平提升。

  2019年度孝感市文化和旅游局机关运行经费359.92万元,其中办公及印刷费30.64万元、邮电费7.6万元、差旅费52.47万元、会议费5.88万元、福利费0万元、日常维修费11.45万元、专用材料0万元,一般设备购置费0万元、办公用房水电费 2.85万元、办公用房取暖费0 万元、办公用房物业管理费15.54万元、公务用车运行费16.07万元、公务接待费10.81万元、工会经费19.58万元、委托业务费22.96万元、其他交通费33万元、租赁费18.1万元,其他主要是精准扶贫支出、援建支出、对所属事业单位的补助等。

  2019年度孝感市文化和旅游局机关运行经费比2018年减少71.38万元,降低17 %,主要原因一是存在应交未交房租税金等,二是委托业务费减少。

  2019年度孝感市文化和旅游局及所属二级单位采购支出总额1167.85万元,比2018年同期增加472.41万元,增长68%,主要是增加了办公设备购置、开发区文物评估采购项目、 2020年春晚文化活动采购项目、2019年孝文化节文化活动采购项目、体育场馆设施的工程类采购等。其中:采购货物支出440.15万元、采购工程支出230.28万元、采购服务支出497.59万元。授予中小企业合同金额506.82 万元,占采购支出总额的 44 %,其中:授予小微企业合同金额506.82万元,占采购支出总额的 44 %。

  截至2019年度12月31日,部门占有使用国有资产16379.48万元,包括有形资产和无形资产,比上年增加199.02万元,增长2%。主要是当期增加通用设备、家具等有形资产,价值223.88万元,减少无形资产,价值24.86万元。

  部门有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车1 辆,其他用车2辆,其他用车主要是舞台演出车辆和文物业务用车。

  房屋78861.1平方米,13464.66万元。其中办公用房9653平方米,478.5万元,业务用房65786.7平方米,12749.19万元,房屋价值和面积与2018年相比无增减变化。其它资产主要是办公用电脑、打印机、空调等通用设备。

  (五)其他收入:单位取得的除上述收以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家享受离休人员待遇的医疗经费。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  12.住房保障支出(类)住房支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的基本工资和津贴补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  14.住房保障支出(类)住房支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (九)结余分配:指事业单位按照会计制度缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (十四)“三公”经费:用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过费、保险费、安全励费用等支出;公务接待费反映单位按开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

澳门永利集团888贵宾厅,澳门永利集团888贵宾厅网址,澳门永利集团888贵宾厅官网

公司地址:中国. 福建省厦市湖里66楼

© 2016 厦门 澳门永利集团888贵宾厅官网 建筑劳务有限公司  版权所有